Gestionar proveedores
Los proveedores funcionan igual que los clientes — los cargás una vez con sus datos y los asociás a tus productos o a movimientos de stock entrante.
Cómo cargar un proveedor
- 1
Andá a Proveedores en el sidebar
Permiso requerido: "proveedores".
- 2
Apretá 'Nuevo proveedor'
Se abre el form (mismo modal que clientes, pero marca el tipo "proveedor").
- 3
Completá
Campo Obligatorio Razón social / Nombre Sí CUIT Recomendado Email comercial Recomendado Teléfono / WhatsApp Recomendado Dirección No Notas (condiciones de pago, contacto principal) No - 4
Guardá
Queda disponible para asociar a productos y para que OCR lo matchee al subir facturas.
Cargar proveedor desde una factura (OCR)
Si subiste una factura por foto y el proveedor todavía no estaba cargado:
- 1
Después del OCR, en la pantalla de revisión
Tarasca te muestra los datos del proveedor que extrajo.
- 2
Apretá 'Crear proveedor con estos datos'
Se crea automáticamente con el nombre, CUIT y dirección de la factura.
- 3
Editá si hace falta y guardá
Listo. La próxima vez que llegue otra factura del mismo proveedor, Tarasca lo reconoce solo.
Asociar productos a un proveedor
Si querés saber "qué productos compro a qué proveedor":
- 1
Editá el producto (Stock → Inventario → click)
Modal de edición.
- 2
En el campo 'Proveedor', elegí del dropdown
O dejalo vacío si no te interesa.
- 3
Guardá
El producto queda asociado.
Asociar el proveedor a cada producto te sirve cuando tenés que reponer: en la alerta de stock bajo, vas a saber a quién pedirle de una.
Ver historial de compras a un proveedor
- 1
En la lista de Proveedores, click en uno
Panel de detalle.
- 2
Vas a ver
- Datos del proveedor
- Lista de facturas recibidas (las que subiste por OCR o cargaste manual)
- Productos asociados
Diferencia con Clientes
Misma tabla, diferente tipo:
| Aspecto | Clientes | Proveedores |
|---|---|---|
| Tipo | cliente | proveedor |
| Aparecen en | POS, facturas | OCR factura, asociación de productos |
| Condición IVA importante | Sí (define tipo factura) | Solo informativa |
| Saldo automático | Próximamente | No previsto |
Eliminar un proveedor
- 1
Editar → 'Eliminar proveedor'
Soft-delete (queda inactivo).
- 2
Las facturas históricas se mantienen
No se borran al desactivar el proveedor.